Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оприходовать товар, если на него в магазине дали скидку 100 % (в товарном чеке он есть, указана цена 1900 и скидка 1900, сумма 0)? ООО на УСН-доходы (6%)
Comments
Добрый день. Так и оприходуйте без суммы, при дальнейшей реализации себестоимость проданного товара будет ноль, т.е. только прибыль.
Цитата: Добрый день. Так и оприходуйте без суммы, при дальнейшей реализации себестоимость проданного товара будет ноль, т.е. только прибыль.
Доброе утро, программа 1С предприятие 8.2 не дает оприходовать ее по стоимости 0 руб, может быть я что-то не правильно завожу?
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.51.10)
Цитата: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оприходовать товар, если на него в магазине дали скидку 100 % (в товарном чеке он есть, указана цена 1900 и скидка 1900, сумма 0)?ООО на УСН-доходы (6%)
Добрый вечер!
Проводка будет Д 41 К 91.1 = 1900 руб. (п. 9 ПБУ 5/01, п. 10.3 ПБУ 9/99).
Цитата: Добрый вечер!Проводка будет Д 41 К 91.1 = 1900 руб. (п. 9 ПБУ 5/01, п. 10.3 ПБУ 9/99).
Доброе утро. Извините, но я не понимаю как это сделать, если товар был приобретен через подотчет? Могу ли я его вообще не приходовать?
Цитата:Цитата: Добрый вечер!Проводка будет Д 41 К 91.1 = 1900 руб. (п. 9 ПБУ 5/01, п. 10.3 ПБУ 9/99).Доброе утро. Извините, но я не понимаю как это сделать, если товар был приобретен через подотчет? Могу ли я его вообще не приходовать?
Добрый день!
Это вопрос по отражению операции в программе? Можно сделать технические проводки, чтобы упростить проведение авансового отчета: Д 41 К 71 = 1900 руб. и Д 71 К 91.1 = 1900 руб.
Тогда получается что сумма авансового отчета будет больше, чем по чекам, это нормально? и будет ли эта сумма входить в налогооблагаемую базу, УСН - доходы?
Цитата: Тогда получается что сумма авансового отчета будет больше, чем по чекам, это нормально?и будет ли эта сумма входить в налогооблагаемую базу, УСН - доходы?
Добрый день!
Выделенное синим считаю нормальным. Долг перед подотчетником закроется на счет учета доходов. Вопрос по налогообложению, по правилам форума, нужно задать в новой теме раздела форума, посвященного применению спецрежимов.
Цитата: Добрый день!Выделенное синим считаю нормальным. Долг перед подотчетником закроется на счет учета доходов.Вопрос по налогообложению, по правилам форума, нужно задать в новой теме раздела форума, посвященного применению спецрежимов.